职位描述
工作责任:
1、制定财务公司内部控制制度,控制和监督财务风险管理,早期发现财务风险,提出改进方案并监督实施,建立风险数据;
2、审核财务部的各种外部报告和内部数据,确保数据的准确性,包括定期检测外界的报告以及与各种事项的分析相关的报告;
3、通过审核、专项审计等,有效管理各类业务风险,包括合同风险、税务风险、资金风险和业务流程风险;
4、通过内部公共控制、培训交流等方式,提高公司全体员工的风险意识和能力。
5、协助公司业务部门和财务团队制定和更新基本运营控制点;
6、完成当时领导交办的其他任务。
工作要求:
1、全日制本科及以上学历,财务专业,5年以上大中型企业财务审计、质量控制工作经验,注册会计师优先;
2、具有敏锐的分析验证能力,精通企业会计新准则和合理的企业运作及会计账务处理;
3、熟悉施工流程、医疗项目的业务管理,有会计师事务所工作经验者优先;
4、熟练操作计算机软件、财务软件和财务软件;
5、原则性强,能承受工作压力,有较强的综合判断力、较强的沟通能力、主动能力和良好的职业道德和敬业精神。