职位描述
工作职责:
1、制定集团内部审计报告或管理方案,开展公司各项内部审计项目;
2、规划审计部门的发展,全面负责部门内的日常事务管理;
3、负责组织制定、修订和更新公司审计规范和管理制度,监督相关规章制度的执行;
4、负责进行日常审计(包括但不限于销售与收款、采购与付款、库存管理、工程项目);
5、管理、固定资产管理、资金管理、投融资管理等)的审计及各类专项审计;
6、审核、评价集团内部控制风险管理状况,负责协调审计部门与各子公司的关系。
任职资格:
1. 28-40岁,本科以上学历,会计、审计、金融、金融等相关专业;
2. 5年以上内外部审计工作经验,大型企业或大型会计师事务所工作经验;
3、熟悉审计程序和规范、财税法规和公司财务管理程序;
4、具有高度的责任心,工作认真细致,具有较强的组织管理能力,良好的沟通能力和书面表达能力。